目 錄
第一部分 中共河南省委黨校(河南行政學院)概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分中共河南省委黨校(河南行政學院) 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:中共河南省委黨校(河南行政學院)2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分
中共河南省委黨校(河南行政學院)概況
一、中共河南省委黨校(河南行政學院)主要職能
中共河南省委黨校(河南行政學院)主要職能是:研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等重要思想,宣傳中國特色社會主義理論體系和馬克思主義中國化的新成果,宣傳黨的路線、方針、政策;根據省委、省政府對干部隊伍建設的要求,有計劃地培訓輪訓我省黨員領導干部、國家公務員、國有企業管理人員和意識形態部門的理論骨干;圍繞黨的中心任務和省委、省政府的重大戰略部署,對國內外和河南的重大現實問題開展理論研究,推進理論創新,為黨委、政府提供決策咨詢;對學員進行黨性教育和黨性鍛煉,協同組織、人事部門對學員在校院學習期間的表現進行考核考察。
二、中共河南省委黨校(河南行政學院)預算單位構成
中共河南省委黨校(河南行政學院)的預算只有機關本級預算。
第二部分
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年收入總計17294萬元,支出總計17294萬元,與2017年相比,收、支總計各增加1501.8萬元,增長9.5%。主要原因:(一)基本支出增加1156.5萬元,其中:工資福利支出增加1111.3萬元,商品和服務支出增加56.9萬元,對個人和家庭補助支出減少11.7萬元;(二)項目支出增加345.3萬元,其中:一般性項目增加624萬元,專項資金減少278.7萬元。
二、收入預算總體情況說明
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年收入合計17294萬元,其中:一般公共預算10387萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費1848萬元;其他收入890萬元,用事業基金彌補收支差額4169萬元。
三、支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年支出合計17294萬元,其中:基本支出7584萬元,占43.85%;項目支出9710萬元,占56.15%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年一般公共預算收支預算10387萬元,無政府性基金收支預算。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加1474.5萬元,增長16.54%,主要原因:財政撥款增加1168.5萬元;納入預算管理的行政事業性收費增加306萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年一般公共預算支出年初預算為10387萬元。主要用于以下方面:教育支出7989.5萬元,占76.92%;科學技術支出20萬元,占0.2%;社會保障和就業支出1599.7萬元,占15.4%;醫療衛生支出372萬元,占3.58%;住房保障支出405.8萬元,占3.9%。
六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我校院《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
我校院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
我校院2018年“三公”經費預算為115萬元。2018年“三公”經費支出預算數與 2017年持平。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費40萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與2017年持平。
(二)公務用車購置及運行費45萬元,無公務用車購置預算;公務用車運行維護費45萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數與 2017年持平。
(三)公務接待費30萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與2017年持平。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018年機關運行經費支出預算1196.8萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排6772萬元,其中:政府采購貨物預算112萬元、政府采購工程預算4370萬元、政府采購服務預算2290萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我校院共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金2000萬元。2018年,我校院擬組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金2000萬元。
(四)國有資產占用情況。
2017年期末,我校院共有車輛10輛,其中:一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備12臺(套),單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我校院無專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
中共河南省委黨校(河南行政學院)2018 年度部門預算表